DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Lista de despesas

Dados atualizados em: 11/03/2025 - 16:08:27 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Valor R$ Fase Ações
08/01/2024 08010004
FOPAG SAUDE - SETOR MAC CONTRATOS
10 - SECRETARIA DE SAÚDE

R$ 31.457,57 EMPENHADO
08/01/2024 08010003
FOPAG SAUDE - SETOR MAC EFETIVO
10 - SECRETARIA DE SAÚDE

R$ 16.538,16 EMPENHADO
08/01/2024 08010002
FOPAG SAUDE - SETOR PAB 2 - CONTRATOS
10 - SECRETARIA DE SAÚDE

R$ 34.065,47 EMPENHADO
08/01/2024 08010001
FOPAG SAUDE PAB - EFETIVOS
10 - SECRETARIA DE SAÚDE

R$ 12.461,80 EMPENHADO
08/01/2024 08010007
LIDERY GESTÃO ADMINIISTRATIVA
10 - SECRETARIA DE SAÚDE

R$ 12.000,00 EMPENHADO
08/01/2024 08010012
ASSOCIAÇÃO DESPORT. SOCIAL CULT. E RECREAT. SET. B
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

R$ 3.565,00 LIQUIDADO
08/01/2024 02010126
BARBARA BARBOSA RAULINO
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

R$ 3.450,00 LIQUIDADO
08/01/2024 08010012
ASSOCIAÇÃO DESPORT. SOCIAL CULT. E RECREAT. SET. B
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

R$ 3.565,00 EMPENHADO
08/01/2024 08010011
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

R$ 39.924,64 EMPENHADO
08/01/2024 08010006
LIDERY GESTÃO ADMINIISTRATIVA
02 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

R$ 10.800,00 EMPENHADO
08/01/2024 08010010
DOM RENTAL SERVIÇOS LTDA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

R$ 140.062,77 LIQUIDADO
08/01/2024 08010008
DOM RENTAL SERVIÇOS LTDA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

R$ 64.995,00 LIQUIDADO
08/01/2024 08010009
DOM RENTAL SERVIÇOS LTDA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

R$ 12.282,53 LIQUIDADO
08/01/2024 08010010
DOM RENTAL SERVIÇOS LTDA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

R$ 140.062,77 EMPENHADO
08/01/2024 08010009
DOM RENTAL SERVIÇOS LTDA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

R$ 12.282,53 EMPENHADO
08/01/2024 08010008
DOM RENTAL SERVIÇOS LTDA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

R$ 64.995,00 EMPENHADO
05/01/2024 05010056
LUCIO FLAVIO SILVA
11 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R$ 3.500,00 LIQUIDADO
05/01/2024 05010057
LUCIO FLAVIO SILVA
11 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R$ 2.660,00 LIQUIDADO
05/01/2024 05010064
SUCESSO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE L
11 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R$ 10.058,97 EMPENHADO
05/01/2024 05010057
LUCIO FLAVIO SILVA
11 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R$ 2.660,00 EMPENHADO
05/01/2024 05010056
LUCIO FLAVIO SILVA
11 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R$ 3.500,00 EMPENHADO
05/01/2024 05010044
FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ
11 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R$ 5.648,00 EMPENHADO
05/01/2024 05010043
FOPAG ASSISTêNCIA SOCIAL - CAD UNICO - CONTRATOS
11 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R$ 5.648,00 EMPENHADO
05/01/2024 05010042
FOPAG ASSISTêNCIA SOCIAL - CAD UNICO-EFETIVOS
11 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R$ 2.012,00 EMPENHADO
05/01/2024 05010041
FOPAG ASSISTêNCIA SOCIAL- CREAS - CONTRATOS
11 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R$ 7.080,00 EMPENHADO
05/01/2024 05010040
FOPAG ASSISTêNCIA SOCIAL - CREAS - EFETIVO
11 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R$ 8.666,67 EMPENHADO
05/01/2024 05010039
FOPAG ASSISTêNCIA SOCIAL-CRAS-CONTRATOS
11 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R$ 16.417,33 EMPENHADO
05/01/2024 05010038
FOPAG ASSISTêNCIA SOCIAL - CRAS COMISSIONADO
11 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R$ 1.500,00 EMPENHADO
05/01/2024 05010037
FOPAG ASSISTêNCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVO
11 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R$ 15.792,80 EMPENHADO
05/01/2024 05010061
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
11 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R$ 78.685,03 EMPENHADO

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